岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2024年度部门预算公开
来源:王家河街道办事处   2024-01-08 14:49

 

 

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处

2024年度部门预算

 

 

目录

 

第一部分  2024年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

我单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(加挂自然资源和生态环境办公室牌子)、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、综治信访办公室、应急管理办公室,外设站所:社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。单位共有在职人员60人,其中公务员19人,事业人员41人。

(三)预算单位构成

本单位无下属单位,本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算1302.95万元,其中,一般公共预算拨款1302.95万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加346.29万元,主要是因为将环卫人员工资福利计入了预算项目收入。

(二)支出预算

2024年本部门支出预算1302.95万元,其中,国防支出5.00万元,社会保障和就业113.25万元,卫生健康支出31.90万元,城乡社区支出1092.45万元,住房保障支出60.35万元支出较去年增加346.29万元,其中基本支出减少49.71万元,项目支出增加396.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少,项目支出增加主要是将环卫人员工资福利计入了预算项目支出

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1302.95万元,其中社会保障和就业支出113.25万元,占8.69%,国防支出5.00万元,占0.38%,卫生健康支出31.90万元,占2.45%,城乡社区支出1092.45万元,占83.85%,住房保障支出60.35万元,占4.63%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为901.95万元,其中:人员经费797.55万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障费职工基本医疗保险缴费奖金绩效工资伙食补助费基本工资津贴补贴住房公积金其他对个人和家庭的补助退休费;商品和服务支出104.40万元,主要包括:办公费印刷费其他交通费用工会经费培训费会议费维修(护)费差旅费邮电费电费水费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为401.00万元,其中:编外用工人员经费6.00万元,主要用于保障编外用工人员经费等方面;乡街环卫清扫380.00万元,主要用于发放环卫工人工资等方面;业务工作经费15.00万元,主要用于兵役征集等方面。

四、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.40万元,比上一年减少5.40万元,降低4.92%。主要原因是人员减少

(二)“三公”经费预算

本部门2024“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致,主要原因是根据上年度实际支出情况安排。

(三)一般性支出情况

2024本部门会议费预算0.20万元,拟召开4次会议,人数100人,内容为季度工作讲评会、年度工作讲评会、重点工作推进会、工作部署会等。

培训费预算0.30万元,拟开展3次培训,人数150人,内容为党建业务培训、网格员培训等。

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额119.40万元,其中工程类27.00万元,货物类32.94万元,服务类59.46万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202312月底,本部门固定资产原值合计1506.36万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计1363.16万元;通用设备原值小计80.26万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计62.94万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至202312月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1302.95万元,其中,基本支出901.95万元,项目支出401.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-242024年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格


(见附件)

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2024年度部门预算公开表.xlsx