2024年度岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府
单位概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇和村区域化党建,指导巩固村党组织建设,完善村党组织负责人培养和提拔机制,优化基层党组织经费保障;扩大新兴领域党建有效覆盖面,把镇、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒,实现党的组织和工作全覆盖。
(二)统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作,整合镇人民政府管理、监督职责和力量,为审批服务等工作提供支持和保障。
(三)组织公共服务。组织实施各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策;在整合基层行政审批和公共服务职责基础上,加强服务机构和平台建设,充分发挥综合便民服务作用。
(四)实施综合管理。负责辖区内镇村建设等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作,接待群众来信来访,化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法,组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理,为镇村发展服务。
(八)指导基层自治。指导村民委员会建设,健全村自治平台,组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
(九)履行法定职责。落实镇人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权,负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
(十)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府单位内设机构包括:党政办、党建办、生态办、经济发展办、平安法治和应急管理办5个内设机构,社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个站所。
2、人员构成:现有人数213人,其中:在职编制147人;离退休66人。
(二)决算单位构成。
本部门决算为汇总决算,本单位无下属单位,岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府本级。
第二部分 2024年度部门决算表
(见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7133.56万元。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,预决算公开数据与上年同期不具备可比性,故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7133.56万元,其中:财政拨款收入7133.56万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7133.56万元,其中:基本支出3750.43万元,占52.57%;项目支出3383.13万元,占47.43%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7133.56万元,本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,预决算公开数据与上年同期不具备可比性,故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出7133.56万元,占本年支出合计的100.00%,本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,预决算公开数据与上年同期不具备可比性,故无上年对比数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出7133.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出713.80万元,占10.01%;科学技术(类)支出5.00万元,占0.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出189.13万元,占2.65%;城乡社区(类)支出649.23万元,占9.10%;农林水(类)支出5363.71万元,占75.19%;住房保障(类)支出207.69万元,占2.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出决算数为7133.56万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
支出决算为708.88万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。
支出决算为0.92万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
支出决算为4.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。
支出决算为5.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
支出决算为5.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
支出决算为179.12万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
7、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。
支出决算为4.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
支出决算为6.01万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
支出决算为401.55万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
支出决算为8.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
支出决算为239.68万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
12、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
支出决算为1045.10万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
13、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
支出决算为46.30万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
14、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)。
支出决算为10.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
15、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。
支出决算为65.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
16、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。
支出决算为50.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
17、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。
支出决算为24.87万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
18、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
支出决算为5.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。
支出决算为5.40万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
20、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。
支出决算为2.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
21、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
支出决算为4110.04万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
支出决算为207.69万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3750.43万元,其中:
人员经费3442.94万元,占基本支出的91.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费307.49万元,占基本支出的8.20%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数不具备可比性,故无决算数与预算数对比数据及完成百分比,其中:
因公出国(境)费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
公务接待费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
公务用车购置费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
公务用车运行维护费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数,无法计算占比百分比。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至2024年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出307.49万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
十一、一般性支出情况说明
2024年度,本部门无会议费的预算和支出决算数;本部门无培训费的预算和支出决算数;本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额776.03万元,其中:政府采购货物支出79.78万元、政府采购工程支出619.93万元、政府采购服务支出76.32万元。授予中小企业合同金额776.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额776.03万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
十四、2024年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出7133.56万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看,整体支出绩效自评中,2024年整体支出7133.56万元,其中:基本支出3750.43万元,项目支出3383.13万元,本部门整体支出绩效自评综合评分99.00分,评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出,未开展项目绩效自评,无项目绩效自评结果。
(二)部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为99.00分。全年预算数为7134.56万元,执行数为7133.56万元,完成预算的99.99%。
绩效目标完成情况:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委、区政府的坚强领导下,从容应对中心工作任务繁重、防范风险压力巨大等诸多不利因素,全力以赴推动发展、保障民生、维护稳定。
发现的主要问题及原因:一是争资争项主动性不强;二是制度管理欠规范;三是攻坚克难锐气不足;四是干事创业激情不高;五是作风建设仍需加强。
下一步改进措施:一是解放思想,以大格局推动发展;二是领导带头,发挥示范引领作用;三是创新方法,探索发展新路径;四是争先创优,树立一流工作标准。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件