2024年度岳阳市岳阳楼区八字门小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区八字门小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区八字门小学部门概况
一、部门职责
(一)学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
(二)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
(三)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
(四)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
(五)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(六)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(七)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
(八)做好安全防范,保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区八字门小学内设股室包括:校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成:根据编办核定,我校共有教职工139人,其中:在职编制115人;退休24人。
(二)决算单位构成。
本部门决算为汇总决算,本单位无下属单位,岳阳市岳阳楼区八字门小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区八字门小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
(见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2180.41万元,本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,预决算公开数据与上年同期不具备可比性,故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2180.41万元,其中:财政拨款收入1806.88万元,占82.87%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入373.53万元,占17.13%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2180.41万元,其中:基本支出1788.56万元,占82.03%;项目支出391.85万元,占17.97%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1806.88万元,本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,预决算公开数据与上年同期不具备可比性,故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1806.88万元,占本年支出合计的82.87%,本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,预决算公开数据与上年同期不具备可比性,故无上年对比数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1806.88万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1530.66万元,占84.72%;科学技术支出(类)支出34.02万元,占1.88%;社会保障和就业(类)支出136.45万元,占7.55%;住房保障(类)支出105.75万元,占5.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出决算数为1806.88万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比,其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。
支出决算为1063.25万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。
支出决算为188.14万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
支出决算为202.61万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
支出决算为76.66万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
支出决算为34.02万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
支出决算为1.26万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
支出决算为116.54万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
支出决算为18.65万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
支出决算为105.75万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与年初预算数不具备可比性,故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1418.89万元,其中:
人员经费1418.89万元,占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数不具备可比性,故无决算数与预算数对比数据及完成百分比,其中:
因公出国(境)费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
公务接待费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
公务用车购置费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
公务用车运行维护费支出决算为0.00万元,因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区,预决算公开主体及核算范围发生变更,导致数据归集口径发生变化,决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性,故无相关对比数据。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数,无法计算占比百分比。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至2024年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度,本部门无会议费的预算和支出决算数;本部门无培训费的预算和支出决算数;本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额209.34万元,其中:政府采购货物支出89.04万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额209.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额209.34万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元(含)以上设备1台(套)。
十四、2024年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1806.88万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看,整体支出绩效自评中,2024年整体支出2180.41万元,其中:基本支出1788.56万元,项目支出391.85万元,本部门整体支出绩效自评综合评分98.77分,评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出,未开展项目绩效自评,无项目绩效自评结果。
(二)部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98.77分。全年预算数为2352.47万元,执行数为2180.41万元,完成预算的92.69%。
绩效目标完成情况:一是教学工作以提高质量为核心,多措并举。“双减”政策有效落实,一、二年级不考试、不留书面作业,三至六年级作业不超1小时,同时做好学生体质和睡眠管理,规范作业布置与批改。课后服务丰富,开设了21种兴趣社团课。教师专业成长方面,各教研组每学期开展6次校本培训,推进课堂教学建模,邀请9位区级名师开展7次“课堂示范名师导行”活动。还举办了科学素养月活动、三次学科素养活动节。城乡教育一体化活动稳步推进,以八字门小学为核心,联合白石岭小学、金凤桥学校,从活动共策等四个方面开展主题活动。“梦飞翔”阅读教学扎实开展,新建改建两个场馆并增加藏书,落实“四个一”阅读活动;二是德育与素质教育工作全面铺开。学生养成教育常态化,每月召开班主任讲评会,每周开展文明班级评选和主题班会,9-10月重点开展“文明如厕”活动。校园活动丰富多样,举办了“我们的节日”系列活动、第十五届体育节,还组织学生参加全区各类体育竞赛。安全防线牢固,开展了预防校园欺凌、消防安全等多方面安全教育,全年无安全事故;三是后勤方面,严格执行财务制度,规范收费,无乱收费等现象,并做好收费公示,接受监督。
发现的主要问题及原因:一是部分教师课堂教学存在一些问题,课堂教学效率不高,教学质量有待提高;二是学生的行为习惯有待加强,养成教育效果不明显,部分学生存在知行不统一的现象;三是班主任工作需做细做实,在班级管理中要讲究策略。
下一步改进措施:一是以党建为引领,做好“党建+”工作。落实好党支部常规工作,把各种活动开展好、开展实,打造“清廉校园”;二是以培养学生良好品德为目的,开展各种形式多样、内容丰富的活动;三是提升班主任管理班级能力和水平,打造一支热爱学生、善于管理、效果良好的班主任队伍;四是进一步落实“双减”政策,做到减负、不减质。提高作业设计水平,学生作业减量、分层次作业,统一规范作业批改,并做好监管。继续开展“课堂示范名师导行”及课堂建模创优活动;五是继续推进“城乡教育一体化”,在做好常规工作同时,创新形式;六是扎实开展“梦飞翔”阅读教学,开展以阅读为主题的各种丰富多彩的活动,提升学生阅读素养。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件