岳阳市岳阳楼区残疾人联合会2025年度部门预算公开
来源:残疾人联合会   2025-01-08 14:20

 

 

岳阳市岳阳楼区残疾人联合会2025年度部门预算

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23一般公共预算基本支出表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置

1、岳阳市岳阳楼区残疾人联合会内设5个股室:办公室、康复股、信访维权股、宣教股、财务室。二级非参公事业单位2个:岳阳市岳阳楼区残疾人就业中心、岳阳市岳阳楼区残疾人康复中心。

2、人员构成:现有编制数34人,实有在岗人数38人,其中:在职在编34人,劳务派遣4人。

(三)部门预算构成

本部门预算为汇总预算,岳阳市岳阳楼区残疾人就业中心2025年部门预算公开范围包括:

1、岳阳市岳阳楼区残疾人就业中心本级

2、岳阳市岳阳楼区残疾人就业中心、岳阳市岳阳楼区残疾人康复中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算614.36万元,其中,一般公共预算拨款614.36万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加144.86万元,主要是因为人员岗位调整及工资福利普遍调增。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算614.36万元,其中,社会保障和就业支出554.86万元,卫生健康支出20.81万元,住房保障支出38.69万元。支出较去年增加144.86万元,其中基本支出增加144.86万元,项目支出与上年金额一致。其中基本支出较上年增加主要是因为人员岗位调整及工资福利普遍调增项目支出与上年金额一致主要是因为未安排项目支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算614.36万元,其中,社会保障和就业支出554.86万元,占90.32%卫生健康支出20.81万元,占3.38%住房保障支出38.69万元,占6.30%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为614.36万元,其中:人员经费551.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费;商品和服务支出63.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费电费邮电费、差旅费、维修公务接待费、劳务费其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年度本部门无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款63.00万元,比上一年增加10.80万元,增加20.69%。主要原因是2025年办证业务扩张,办公费用等有所增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2025“三公”经费预算数1.50万元,其中,公务接待费1.50万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致,主要原因是根据上年实际情况安排。

(三)一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额63.00万元,其中工程类0.00万元,货物类36.50万元,服务类26.50万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202412月底,本部门固定资产原值合计2567.79万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计2459.82万元;设备原值小计96.02万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计11.95万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至202412月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为614.36万元,其中,基本支出614.36万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-222025年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

(见附件)

岳阳市岳阳楼区残疾人联合会2025年度部门预算公开表.xlsx