2025年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会部门预算说明
来源:团委   2025-01-08 11:35

 

 

2025年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会

部门预算说明

 

 

 

 

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

12、国有资产占有和使用情况表

13、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2025年部门预算说明

 

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大委开展工作,在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区青年志愿者工作的开展。

3、负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向区委、区政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、协助有关部门做好全区青年统战工作。

6、指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。

7、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,在编在岗人数4人,我委内设股室3个,分别是办公室、青年发展部、学少部。

(三)预算单位构成

中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会本单位无下属单位,本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算76.17万元,其中,一般公共预算拨款76.17万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少0.71万元,主要是因为厉行节约压缩行政开支。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算76.17万元,其中,一般公共服务64.36万元,社会保障和就业支出科目5.80万元,卫生健康支出支出科目2.00万元,住房保障支支出科目4.02万元。支出较去年减少0.71万元,其中基本支出增加19.29万元,项目支出减少20.00万元。其中基本支出较上年增加主要人员增加,项目支出较上年减少主要是因为厉行节约压缩行政开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算76.17万元,其中,一般公共服务支出64.36万元,占84.5%; 社会保障和就业支出科目支出5.80万元,占7.61%;卫生健康支出科目支出2.00万元,占2.63%;住房保障支出科目支出4.02万元,占5.28%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为63.17万元,其中:人员经费55.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出7.20万元,主要包括:印刷费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为13.00万元,其中:业务工作经费支出13.00万元,主要用于召开返家乡社会实践活动、河小青志愿服务活动、预防青少年违法犯罪活动等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件9(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。

(二)“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上一年持平,无变动,主要原因是基本无接待。

(三)一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额20.2万元,其中工程类0万元,货物类2.40万元,服务类17.80万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202412月底,本部门固定资产原值合计3.87万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0万元;通用设备原值小计3.16万元;专用设备原值小计0万元;文物和陈列品原值小计0万元;图书档案原值小计0万元;家具、用具、装具及动植物原值小计0.71万元。本部门无形资产原值合计0万元。

截至202412月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为76.17万元,其中,基本支出63.17万元,项目支出18.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。详见文尾附表中部门预算公开表格的表10-11

2025年度本部门无重点绩效项目。

 

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第二部分

单位预算公开表格

(见附件)

106006_中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会.xlsx