一、基本情况
区人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责,在发展我区社会主义民主政治,维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。现有人数72人,其中:在职全额编制 37人;离退休35人。
二、预算安排情况
预算总收入604.07万元,其中:经费拨款604.07万元。
预算总支出604.07万元,其中:基本支出356.07万元(工资福利支出289.38万元、一般商品和服务支出46.84万元、对个人和家庭的补助支出19.85万元);项目支出248万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费248万元,主要项目:1、代表补助27万;2、常委活动7万;3、例会8万;4、老干12万;5、预算审查4万;6、农产品质量安全行3万;7、环保世纪行5万;8、三湘农民健康行3万;9、民族团结进步行3万;10、学习资料费7万;11、长江流域会议经费4万;12、信访经费2万;13、政府规范性文件审查2万;14、各委室经费28万;15、评先评优2万;16、一府两院工作评2万;17、人大代表之家建设48万;18、专项调研7万;19、门球经费3万;20、政府债务审查2万;21、《人民之友》4万;22、人大年会65万。
| 预算表一 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位:万元(保留两位小数) | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款 | 604.07 | 一、一般公共服务支出 | 584.22 | 一、基本支出 | 356.07 |
| 1、经费拨款 | 604.07 | 二、公共安全支出 | 1、工资福利支出 | 289.38 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 2、一般商品和服务支出 | 46.84 | ||
| (1)专项收入 | 四、科学技术支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 19.85 | ||
| (2)行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 248.00 | ||
| (3)罚没收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1、专项商品和服务支出 | 248.00 | ||
| (4)国有资本经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2、对企事业单位的补贴 | |||
| (5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、节能环保支出 | 3、债务利息支出 | |||
| (6)其他收入 | 九、城乡社区支出 | 4、基本建设支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 十、农林水支出 | 5、其他资本性支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 十一、交通运输支出 | 6、其他支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | 其中:上年结转项目支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 十三、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 六、附属单位缴款 | 十四、金融支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 七、其他收入 | 十五、国土海洋气象等支出 | 五、上缴上级支出 | |||
| 八、上年结余 | 十六、住房保障支出 | 19.85 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 604.07 | 支出总计 | 604.07 | 支出总计 | 604.07 |
| 预算表二 | |||||||||||||||
| 经费拨款支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||||
| 功能科目 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资 福利 支出 | 一般商 品和服 务支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 合计 | 专项商 品和服 务支出 | 对企事 业单位 的补贴 | 债务 利息 支出 | 基本 建设 支出 | 其他 资本性 支出 | 其他 支出 | ||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 区人大 | 604.07 | 356.07 | 289.38 | 46.84 | 19.85 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 584.22 | 336.22 | 289.38 | 46.84 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
| 01 | 人大事务 | 584.22 | 336.22 | 289.38 | 46.84 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
| 01 | 行政运行 | 584.22 | 336.22 | 289.38 | 46.84 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | |||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | |||||||||||