岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2026年度部门预算公开
来源:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局   2026-01-16 10:02

 

 

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2026年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2026年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

 1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息,协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。

2、拟定新型工业化的发展战略,规划和相关政策措施并组织实施。

3、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作,指导中小企业法律顾问工作,推进全民创业。

4、负责工业节能工作,参与编制生态建设规划,参与协调工业环境保护。

5、组织实施科技重大专项工作。

(二)机构设置

年初预算时,本部门公务员11人,事业编22人,退休人数77人。目前我局共设10个内设股室:办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。 

(三)预算单位构成

本单位无下属单位,本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算842.72万元,其中,一般公共预算拨款842.72万元,本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。

(二)支出预算

2026年本部门支出预算842.72万元,其中,一般公共服务20.00万元,科学技术支出512.05万元社会保障和就业支出247.17万元卫生健康支出19.34万元住房保障支出39.16万元灾害防治及应急管理支出5.00万元支出较去年增加114.54万元,其中基本支出增加89.54万元,项目支出增加25.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加工资福利等费用增加,项目支出增加主要是因为编外用工人员经费、运转经费专项补助费用增加

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算842.72万元,其中,一般公共服务20.00万元占2.37%科学技术支出512.05万元60.76%社会保障和就业支出247.17万元29.33%卫生健康支出19.34万元2.30%住房保障支出39.16万元4.65%灾害防治及应急管理支出5.00万元0.59%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为744.72万元,其中:人员经费687.12万元,主要包括:基奖金

其他工资福利支出伙食补助费基本工资绩效工资津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障缴费职工基本医疗保险缴费住房公积金退休费;商品和服务支出57.60万元,主要包括:办公费委托业务费维修(护)费会议费其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为98.00万元,其中:编外用工人员经费5.00万元,主要用于临时工资支出等方面;改制企业职工生活补贴40.00万元,主要用于未纳入财政编制改制企业厂长、经理生活补助等方面;统计员补贴8.00万元,主要用于统计员补助发放等方面;运转经费专项补助20.00万元,主要用于单位正常运转等方面;中小企业平台运营管理25.00万元,主要用于中小企业平台系统维护服务费等方面。

四、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.60万元,比上一年增加7.2万元,增加14.29%。主要原因人员增加机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2026“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上年度一致,主要原因是未安排三公经费预算。

(三)一般性支出情况

本部门2026年会议费预算1.00万元,拟召开1次会议,人数100人,内容为惠企政策宣讲。

2026年度本部门未计划安排培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额86.50万元,其中工程类5.00万元,货物类18.70万元,服务类60.8万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202512月底,本部门固定资产原值合计227.82万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计133.59万元;通用设备原值小计57.58万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计36.65万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至202512月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为842.72万元,其中,基本支出744.72万元,项目支出98.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目5个,涉及项目支出的金额为98万元,其中,编外用工人员经费5.00万元;改制企业职工生活补贴40.00万元;统计员补贴8.00万元;运转经费专项补助20.00万元;中小企业平台运营管理25.00万元;2026年度本部门无重点绩效项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

(见附件)

 

302001__岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局.xlsx