岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2026年度部门预算公开
来源:岳阳市岳阳楼区发展和改革局   2026-01-16 09:59

岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2026年度部门预算说明

 

目录

 

第一部分  2026年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议;拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策,宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准;承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作,严把项目准入关;负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导;组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作,负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作;负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作,配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作;负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作;负责受理节能违法案件的投诉、举报,并处罚违法用能行为;节能主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置

我单位为全额拨款事业单位。内设机构包括:办公室、能源办、资环办。本单位在职人员10人,无退休人员。

(三)预算单位构成

本部门无下属单位,本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算223.36万元,其中,一般公共预算拨款223.36万元,政府性基金预算拨款0.00元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加5.18万元,主要是因为项目增加

(二)支出预算

2026年本部门支出预算223.36万元,其中,一般公共服务支出187.45万元,社会保障和就业支出16.95万元,卫生健康支出6.37万元,住房保障支出12.59万元。支出较去年增加5.18万元,其中基本支出减少4.82万元,项目支出增加10.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员结构调整,项目增加主要是因为运转经费增加。 

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算223.36万元,其中,一般公共服务支出187.45万元,占83.92%;社会保障和就业支出16.95万元,占7.59%;卫生健康支出6.37万元,占2.85%;住房保障支出12.59万元,占5.64%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为173.36万元,其中:人员经费155.36万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出;商品和服务支出18.00万元,主要包括:办公费、物业管理费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为50.00万元,其中:业务工作经费支出40.00万元,主要用于能耗双控及碳中和经费等方面;运行维护经费10.00万元,主要用于运转经费专项补助等方面。

四、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.00万元,比上一年减少1.80万元,降低9.09%。主要原因是厉行节约,减少公用经费开支。

(二)“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上年度一致,主要原因是无此项开支。

(三)一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额0.00万元,其中工程类0.00万元,货物类0.00万元,服务类0.00万元。

2026年度本部门未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202512月底,本部门固定资产原值合计18.12万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计8.66万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计9.46万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至202512月底,本部门共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于,资金来源为

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为223.36万元,其中,基本支出173.36万元,项目支出50.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目2个,涉及项目支出的金额为50.00万元,其中,能耗双控及碳中和经费项目40.00万元,运转经费专项补助项目10.00万元;2026年度本部门无重点绩效项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

(见附件)

岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2026年度部门预算公开表.xlsx