岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心2025年度预算公开
来源:岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局   2025-01-08 13:09

  岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心2025年度部门预算说明

  目录

  第一部分  2025年部门预算说明

  第二部分  部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出表

  6、一般公共预算基本支出表

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算支出表

  9、项目支出表

  11、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

  12、部门整体支出绩效目标表

  13、项目支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  主要职责是制订全区体育人才培养计划和人才选拔,参加体育竞赛,负责全区文化体育产业的管理统计和体育彩票发行。

  (二)机构设置

  内设机构设置。根据编办核定正股级公益一类事业单位,本单位内设机构包括:办公室、综合协调室。核定全额拨款事业编制14名,其中正股级领导职数1名,副股级领导职数1名。现有人数15人,其中:在职编制11人,退休4人。

  (三)决算单位构成

  本部门无下属单位,本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

  二、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算225.36万元,其中,一般公共预算拨款225.36万元。政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。

  本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件8(政府性基金预算)为空。收入较去年增加9.17万元,主要是因为增加人员经费收入。

  (二)支出预算

  2025年本部门支出预算225.36万元,其中,文化旅游体育与传媒支出175.73万元,社会保障和就业支出27.77万元,卫生健康支出7.71万元,住房保障14.15万元。支出较去年增加9.17万元,其中基本支出增加17.17万元,。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费支出。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算225.36万元,其中,文化旅游体育与传媒支出175.73万元,占77.98%;社会保障和就业支出27.77万元,占12.32%,卫生健康支出7.71万元,占3.42%,住房保障14.15万元,占6.28%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为225.36万元,其中:人员经费201.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助;商品和服务支出23.40万元,主要包括:办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费、维护(修)费、劳务费、工会费、物业费、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2025年项目支出无年初预算数为0.00万元。

  四、政府性基金预算支出

  2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件8(政府性基金预算)均为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.20万元,降低100%,主要原因是厉行节约和控制行政运行成本。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2025年政府采购预算总额29.95万元,其中工程类0万元,货物类25.35万元,服务类4.60万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至2024年12月底,本单位固定资产由岳阳楼区文化旅游广电体育局统一管理无国有资产占有使用及新增资产配置情况。

  本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为225.36万元,其中,基本支出225.36万元,项目支出0.00万元。2025年度本部门无重点绩效项目。

  六、名词解释

  (一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第二部分  部门预算公开表格(见附件)岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业中心2025年度预算公开表.xlsx