岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心2025年度部门预算说明
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、本年一般公共预算支出表
6、本年一般公共预算基本支出表
7、本年一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、履行全区中小学校建设,维修和设施设备添置。
2、负责学校布局调整和建设规划及办理学校建设项目相关手续。
3、负责固定资产账务转交及学校建设债务剥离。
(二)机构设置
本部门内设机构包括:岳阳楼区教育建设服务中心。本部门共有职工1人,其中:在职编制1人;离退休0人。
(三)预算单位构成
本单位无下属单位,本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算18.90万元,其中,一般公共预算拨款18.90万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件政府性基金预算为空。收入较去年增加2.47万元,主要是因为2025年人员支出的调增变化,以及运转经费专项补助。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算18.90万元,其中,教育支出15.49万元、社会保障和就业支出1.66万元、卫生健康支出0.61万元,住房保障支出1.14万元。支出较去年增加2.47万元,其中基本支出增加0.47万元,项目支出增加2.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2025年人员支出的调增变化,而项目支出较上年增加主要是因为增加了运转经费专项补助。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算18.90万元,其中,教育支出15.49万元,占81.96%;社会保障和就业支出1.66万元,占8.78%;卫生健康支出0.61万元,占3.23%;住房保障支出1.14万元,占6.03%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为16.90万元,其中:人员经费16.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费;商品和服务支出0.00万元。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为2.00万元。
四、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的政府性基金预算为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上一年持平,主要原因是响应国家号召,厉行节俭,减少不必要的公务接待。
(三)一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0.00万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无。
培训费预算0.00万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。
2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为18.90万元,其中,基本支出16.90万元,项目支出2.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表。2025年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
(见附件)