岳阳市岳阳楼区通海路中学2024年度部门决算公开
来源:部门决算公开   2025-09-12 09:02

  2024年度

  岳阳市岳阳楼区通海路中学部门决算

  目  录

  第一部分 岳阳市岳阳楼区通海路中学概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  岳阳市岳阳楼区通海路中学概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家教育方针政策,深化教育改革,加强教学教研工作,稳步提高教学质量,发展素质教育,促进教育事业的发展。

  (二)加强师德师风建设,树立以人为本、依法治教、以德执教的理念,强化师德素养,提高教师教书育人能力。

  (三)加强学校预算资金的管理和使用,做好后勤保障管理工作,为师生提供良好的教学生活环境。

  (四)保证合理的校园基础建设和教学设备投入,为学校教学教研提供良好工作条件。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。岳阳市岳阳楼区通海路中学内设机构包括:校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。

  (二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区通海路中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区通海路中学本级,无下属单位。

  第二部分

  部门决算表

  (表格见附件一)

  第三部分

  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计3666.15万元。无法与上年度相比,主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开上年明细数,故无上年对比数据。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计3666.15万元,其中:财政拨款收入3666.15万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计3666.15万元,其中:基本支出2870.83万元,占78.31%;项目支出795.32万元,占21.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计3666.15万元,无法与上年度相比,主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开上年明细数,故无上年对比数据。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出3666.15万元,占本年支出合计的100.00%,无法与上年度相比,主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开上年明细数,故无上年对比数据。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出3666.15万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2583.84万元,占70.48%;科学技术(类)支出66.19万元,占1.81%; 社会保障和就业(类)支出232.15万元,占6.33%;住房保障(类)支出180.89万元,占4.93%;其他(类)支出603.08万元,占16.45%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为3088.08万元,支出决算数为3666.15万元,完成年初预算的118.72%,其中:

  1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

  支出决算为1777.10万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

  支出决算为118.62万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

  支出决算为625.06万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

  支出决算为40.74万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

  支出决算为22.33万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

  支出决算为66.19万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

  支出决算为1.46万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  支出决算223.54万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  支出决算为7.14万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  支出决算为180.89万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

  支出决算为603.08万元,本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区,岳阳经济技术开发区已撤区,无公开年初预算明细数,故无预算对比数据。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2870.83万元,其中:

  人员经费2407.10万元,占基本支出的83.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

  公用经费463.73万元,占基本支出的16.15%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年相比无变化。决算数与预算数一致,主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化,主要原因是未安排“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年相比无变化。决算数与预算数一致,主要原因是本年未安排因公出国(境)。决算数与上年数相比无变化,主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是本年度无因公出国(境)费支出。

  2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年相比无变化。其中:

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年相比无变化。决算数与预算数一致,主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化,主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年相比无变化。决算数与预算数一致,主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化,主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年相比无变化。决算数与预算数一致,主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化,主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是本年度无公务接待费支出。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。

  十、一般性支出情况说明

  2024年本部门无会议费的预算和支出决算数;无培训费的预算和支出决算数;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2024年度政府采购支出总额142.40万元,其中:政府采购货物支出142.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额142.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额142.40万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金795.32万元。其中,一般公共预算项目1个795.32万元,占一般公共预算支出总额的21.69%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0.00%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0.00%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

  从自评情况来看,整体支出绩效自评中,2024年整体支出3666.15万元,其中:基本支出2870.83万元,项目支出795.32万元,本部门项目支出非重点绩效项目支出,未开展项目绩效自评,无项目绩效自评结果。

  (二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数3674.19万元,执行数3666.15万元,完成预算的99.78%,绩效自评得分99.98分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是借助“一月一课一片一实践”主题活动的开展,构建“党总支+党支部+党员”三级联动、线上自主线下集中学习相结合模式,深入学习党的二十大及二十届三中全会精神、全国教育大会精神和《中国共产党纪律处分条例》等,牢牢把握教育领域意识形态主动权。将清廉学校创建工作融入学校工作各环节,全范围内开展“群腐问题”专项整治活动,加强党风廉政建设;二是选派了近三十名骨干教师前往山东,参与“教学评一体化”高级研修班,参加国培、省培、市培,形成了多层次、宽领域的培训体系。成立班主任名师工作室,利用学生会的日常督导,提高学生的自我管理能力;三是严格落实“一教一辅”要求,加强师生思想政治教育,开设心理健康教育课程,提高学生防范能力;四是针对校园环境及教育教学设施进行了全面提质改造,包括主席台看台、排水系统、校门口防护设施等关键区域;五是今年学校荣获“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”。发现的主要问题及原因:绩效目标设置不够合理。部分项目指标设置不完整。下一步改进措施:强化绩效自评工作,提高自评报告质量。按照“谁使用、谁评价”的原则,建立健全项目和政策绩效自评工作机制,加快项目和政策绩效自评全覆盖,如实反映绩效目标实现结果,对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的,要作出说明提出改进措施,逐步推进部门和单位整体绩效自评工作,提高部门和单位履职效能和公共服务质量,建立健全绩效评价常态机制,不断创新评价方法,提高绩效评价质量。

  (三)评价结果应用情况。2024年,我校全体师生在上级教育部门的正确领导下,坚持以新时代中国特色社会主义思想为引领,紧紧围绕党的二十大精神这一核心导向,精心布局、扎实推进各项工作,不断深化教育教学改革,加速推进学校内涵式发展。展望新学年,在上一年的基础上,通海路中学继续围绕“办一所让人阳光灿烂的学校”为目标,将以更加坚定的步伐、更加昂扬的斗志、更加务实的作风,扬帆起航,锐意进取,共同绘制出一幅壮丽辉煌的教育发展蓝图,为办好人民更加满意的学校而不懈奋斗!

  第四部分    名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  三、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  九、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  第五部分   附 件

  一、部门决算表。

附件一岳阳市岳阳楼区通海路中学决算表.xlsx

  二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

附件二2024年度岳阳市岳阳楼区通海路中学整体支出绩效自评报告.docx