岳阳楼区库区移民服务中心2025年度部门预算说明
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、工资福利(政府预算)
9、工资福利
10、个人家庭(政府预算)
11、个人家庭
12、商品服务(政府预算)
13、商品服务
14、三公
15、政府性基金
16、政府性基金(政府预算)
17、政府性基金(部门预算)
18、国有资本经营预算
19、财政专户管理资金
20、专项清单
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
24、政府采购预算表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策,拟定全区移民工作规章和政策。
2、综合编制移民安置规划。
3、会同有关部门拟定移民资金管理办法。
4、负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作,指导其生活安置、生产和开发工作。
5、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。
6、负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。
7、负责区直有关部门和各乡(办事处)有关移民工作协调,承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
现有人数19人,其中:在职编制15人,离退休4人。机关设置4个股室:办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。
(三)预算单位构成
本单位有下属单位岳阳楼区移民项目保障站,本次2025年岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心预算公开范围包含本单位本级和下属单位岳阳楼区移民项目保障站。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算268.58万元,其中,一般公共预算拨款268.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加74.04万元,主要是因为经开区移民事务合并后增加了工作量和人员。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算268.58万元,其中,一般公共服务0.00万元,社会保障和就业支出科目32.99万元;卫生健康支出8.12万元;农林水支出211.93万元;住房保障支出15.54万元。支出较去年增加74.04万元,其中基本支出增加92.04万元,项目支出减少18.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为经开区移民事务合并后增加了工作量和人员,项目支出减少主要是因为部分开支列入了基本支出中。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算268.58万元,其中,社会保障和就业支出支出32.99万元,占12.28%;卫生健康支出科目支出8.12万元,占3.02%;住房保障支出15.54万元,占5.79%;农林水支出211.93万元,占78.91%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为248.58万元,其中:人员经费221.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金……;公用经费27万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他交通费用……。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为20万元,其中:业务工作经费支出20万元,主要用于保障中心业务活动正常运行,做好移民项目造价咨询、法律咨询等管理工作等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-17(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元,比上一年增加9.00万元,增加50.00%。主要原因是经开区移民事务合并后增加了工作量和人员。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是厉行节约。
(三)一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容无。
培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。
计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为无。2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”如单独仅有部分有预算,就在以上内容按照预算金额填列,没有的在注明项中对应进行描述。
(四)政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额53.68万元,其中工程类0万元,货物类12.19万元,服务类41.49万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本部门固定资产原值合计37.37万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计24.31万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计13.06万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2024年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为无。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为268.58万元,其中,基本支出248.58万元,项目支出20万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表22。纳入2025年项目支出绩效目标的项目1个,涉及项目支出的金额为20万元,其中,业务工作经费项目20万元;重点绩效项目0个,涉及重点绩效项目支出金额为0万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21。2025年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
(见附件)
702001_2025岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心.xlsx