岳阳市岳阳楼区应急管理局2025年度部分预算公开
来源:区应急管理局   2025-01-08 14:47

 

 

岳阳市岳阳楼区应急管理局2025年度部门预算

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23一般公共预算基本支出表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全区应急管理工作,指导全区各街道(乡)、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

3、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害工程治理工作。

4、组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估等工作。

5、承担区安委会日常工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

6、负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。

7、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。

8、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。

9、对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。

10、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(二)机构设置

1、岳阳市岳阳楼区应急管理局内设股室9个:办公室、政工室、应急指挥中心、工贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、行政审批股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹和非煤矿山安全监督管理股、调查评估与统计股;下属二级机构1个:安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。

2、人员构成:现有编制数29人,实有行政编制13人,事业编制16人。

(三)部门预算构成

本部门预算为汇总预算,岳阳市岳阳楼区应急管理局2025年部门预算公开范围包括:

1、岳阳市岳阳楼区应急管理局本级

2、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算533.69万元,其中,一般公共预算拨款533.69万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少265.83万元,主要是因为机构改革、人员减少,财政下调项目预算额度,坚持过紧日子,精简非刚性项目投入

(二)支出预算

2025年本部门支出预算533.69万元,其中,社会保障和就业支出59.61万元,卫生健康支出16.06万元,住房保障支出30.45万元,灾害防治及应急管理支出427.57万元支出较去年减少265.83万元,其中基本支出减少223.83万元,项目支出减少42.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为机构改革,人员减少,项目支出减少要是因为财政下调项目预算额度,坚持过紧日子,精简非刚性项目投入

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算533.69万元,其中,社会保障和就业支出59.61万元,占11.17%;卫生健康支出16.06万元,占3.01%;住房保障支出30.45万元,占5.71%;灾害防治及应急管理支出427.57万元,占80.11%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为490.69万元,其中:人员经费438.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费;商品和服务支出52.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为43.00万元,其中:编外用工人员经费10.00万元,主要用于三性人员保障单位空缺岗位的工作正常开展运行等方面;公务用车运行维护费3.00万元,主要用于完成2024年公务用车运行维护工作等方面;应急事务经费30.00万元,主要用于保障单位基本业务运行开展等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.20万元,比上年减少32.40万元,降低38.30%主要原因人员减少

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数为3.20万元,其中,公务接待费0.20万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行3.00万元其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元。比上一年减少0.10万元,主要原因是厉行节约,压缩“三公”开支

(三)一般性支出情况

2025本部门会议费预算0.00万元,拟召开0次会议,人数0人,内容

培训费预算1.00万元,开展1培训,人数120人,内容为安全生产执法培训。

2025年度本部门未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额95.20万元,其中工程类0万元货物类9.29万元服务类85.91万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本部门固定资产原值合计255.65万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;设备原值小计185.41万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计70.24万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2024年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为533.69万元,其中,基本支出490.69万元,项目支出43.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2025年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

(见附件)

岳阳市岳阳楼区应急管理局2025年度部门预算公开表.xlsx