岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2024年度部门决算公开
来源:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局   2025-09-12 17:24

2024年度

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门(单位)部门决算


 

 

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 


 

第一部分

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门(单位)概况

 

一、部门职责

(一)、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息,协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。

、拟定新型工业化的发展战略,规划和相关政策措施并组织实施。

、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作,指导中小企业法律顾问工作,推进全民创业。

、负责工业节能工作,参与编制生态建设规划,参与协调工业环境保护。

、组织实施科技重大专项工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局单位内设机构包括:办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会 10个股室。现有公务员11人,事业编16人,退休人数77人。

(二)决算单位构成。本单位无下属单位,岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本级


第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局 单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

962.36

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

六、科学技术支出

17

643.60

五、事业收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

260.31

六、经营收入

6

 

九、卫生健康支出

19

20.25

七、附属单位上缴收入

7

 

十四、资源勘探工业信息等支出

20

8.34

八、其他收入

8

 

十九、住房保障支出

21

29.86

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

962.36

本年支出合计

23

962.36

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

962.36

总计

26

962.36

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

                  公开02

部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                              单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

962.36

962.36

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

643.60

643.60

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

464.70

464.70

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

383.67

383.67

 

 

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

81.03

81.03

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

9.97

9.97

 

 

 

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

9.97

9.97

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

168.93

168.93

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

38.00

38.00

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

130.93

130.93

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

260.31

260.31

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2080116

引进人才费用

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

232.53

232.53

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

191.27

191.27

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.26

41.26

 

 

 

 

 

20808

抚恤

21.71

21.71

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

21.71

21.71

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.73

1.73

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.73

1.73

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

20.25

20.25

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

3.82

3.82

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.82

3.82

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.43

16.43

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.71

13.71

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72

 

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

8.34

8.34

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

3.15

3.15

 

 

 

 

 

2150501

行政运行

3.15

3.15

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.86

29.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.86

29.86

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.86

29.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                公开03

部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                      单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

962.36

672.53

289.83

 

 

 

206

科学技术支出

643.60

383.67

259.93

 

 

 

20601

科学技术管理事务

464.70

383.67

81.03

 

 

 

2060101

行政运行

383.67

383.67

 

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

81.03

 

81.03

 

 

 

20605

科技条件与服务

9.97

 

9.97

 

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

9.97

 

9.97

 

 

 

20699

其他科学技术支出

168.93

 

168.93

 

 

 

2069901

科技奖励

38.00

 

38.00

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

130.93

 

130.93

 

 

 

208

社会保障和就业支出

260.31

235.60

24.71

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.00

 

3.00

 

 

 

2080116

引进人才费用

3.00

 

3.00

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

232.53

232.53

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

191.27

191.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.26

41.26

 

 

 

 

20808

抚恤

21.71

 

21.71

 

 

 

2080801

死亡抚恤

21.71

 

21.71

 

 

 

20811

残疾人事业

1.73

1.73

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.73

1.73

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

 

 

 

 

210

卫生健康支出

20.25

20.25

 

 

 

 

21007

计划生育事务

3.82

3.82

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.82

3.82

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.43

16.43

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.71

13.71

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

8.34

3.15

5.19

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

3.15

3.15

 

 

 

 

2150501

行政运行

3.15

3.15

 

 

 

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

5.19

 

5.19

 

 

 

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

5.19

 

5.19

 

 

 

221

住房保障支出

29.86

29.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.86

29.86

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.86

29.86

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                    公开04

部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                   单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

962.36

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

六、科学技术支出

18

643.60

643.60

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

260.31

260.31

 

 

 

6

 

九、卫生健康支出

20

20.25

20.25

 

 

 

7

 

十四、资源勘探工业信息等支出

21

8.34

8.34

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

29.86

29.86

 

 

本年收入合计

9

962.36

本年支出合计

23

962.36

962.36

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

962.36

总计

28

962.36

962.36

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                                                               公开05

                                                                                                                                                                            单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

962.36

672.53

289.83

206

科学技术支出

643.60

383.67

259.93

20601

科学技术管理事务

464.70

383.67

81.03

2060101

行政运行

383.67

383.67

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

81.03

 

81.03

20605

科技条件与服务

9.97

 

9.97

2060599

其他科技条件与服务支出

9.97

 

9.97

20699

其他科学技术支出

168.93

 

168.93

2069901

科技奖励

38.00

 

38.00

2069999

其他科学技术支出

130.93

 

130.93

208

社会保障和就业支出

260.31

235.60

24.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.00

 

3.00

2080116

引进人才费用

3.00

 

3.00

20805

行政事业单位养老支出

232.53

232.53

 

2080501

行政单位离退休

191.27

191.27

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.26

41.26

 

20808

抚恤

21.71

 

21.71

2080801

死亡抚恤

21.71

 

21.71

20811

残疾人事业

1.73

1.73

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.73

1.73

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

 

210

卫生健康支出

20.25

20.25

 

21007

计划生育事务

3.82

3.82

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.82

3.82

 

21011

行政事业单位医疗

16.43

16.43

 

2101101

行政单位医疗

13.71

13.71

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.72

2.72

 

215

资源勘探工业信息等支出

8.34

3.15

5.19

21505

工业和信息产业监管

3.15

3.15

 

2150501

行政运行

3.15

3.15

 

21599

其他资源勘探工业信息等支出

5.19

 

5.19

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

5.19

 

5.19

221

住房保障支出

29.86

29.86

 

22102

住房改革支出

29.86

29.86

 

2210201

住房公积金

29.86

29.86

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

402.46

302

商品和服务支出

73.44

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

129.96

30201

  办公费

6.13

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

29.37

30202

  印刷费

6.37

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

83.76

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

0.20

30106

  伙食补助费

25.46

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

43.29

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

0.20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.26

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.59

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.43

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

3.07

30211

  差旅费

0.89

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

29.86

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

3.39

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

196.43

30215

  会议费

0.72

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.73

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

191.27

30226

  劳务费

20.95

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.30

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

11.38

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

3.82

30229

  福利费

 

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

20.99

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.34

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

598.89

公用经费合计

73.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                                      单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                 公开08

部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                                     单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局                                                                                      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计962.36万元。与上年相比,减少81.72万元,降低7.83%,主要是因为2024年抚恤金及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计962.36万元,其中:财政拨款收入962.36万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计962.36万元,其中:基本支出672.53万元,占69.88%;项目支出289.83万元,占30.12%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计962.36万元,与上年相比,减少58.73万元,降低5.75%,主要是因为2024年抚恤金及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出962.36万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少58.73万元,降低5.75%,主要是因为2024年抚恤金及人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出962.36万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出643.60万元,占66.88%社会保障和就业(类)支出260.31万元,占27.05%卫生健康(类)支出20.25万元,占2.10%资源勘探工业信息等(类)支出8.34万元,占0.87%住房保障(类)支出29.86万元,占3.10%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为709.63万元,支出决算数为962.36万元,完成年初预算的135.61%,其中:

1科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为337.19万元,支出决算为383.67万元,完成年初预算的113.78%决算数于年初预算数的主要原因是:人员工资调标增加。

2科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为81.03万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金。

3科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为9.97万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金。

4科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为38.00万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金。

5科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为89.00万元,支出决算为130.93万元,完成年初预算的147.11%决算数于年初预算数的主要原因是:项目增加。

6社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金。

7社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为195.32万元,支出决算为191.27万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员变动。

8社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为39.71万元,支出决算为41.26万元,完成年初预算的103.90%,决算数于年初预算数的主要原因是:基数调整。

9社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为21.71万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金。

10社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行。

11社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为1.18万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,金额在其他社会保障和就业支出中体现

12社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.34万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算做在财政对工伤保险基金的补助

13卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.82万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金。

14卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.71万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,部分金额列支在其他行政事业单位医疗支出

15卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2.72万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算做在行政单位医疗

16资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.15万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金

17资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.19万元,由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做本项支出预算,年中追加资金

18住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为29.79万元,支出决算为29.86万元,完成年初预算的100.23%,决算数于年初预算数的主要原因是:基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出672.53万元,其中:

人员经费598.89万元,占基本支出的89.05%,主要包括基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费73.64万元,占基本支出的10.95%,主要包括办公费印刷费邮电费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是按有关政策厉行节约,严控“三公经费”支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算与上年一致,无增减变动,主要原因是未安排因公出国(境)活动。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数;与上年一致,无增减变动。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到20241231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,主要原因是严格执行中央八项规定;与上年一致,无增减变动,主要原因是按有关政策厉行节约,严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出73.64万元,比上年决算数减少246.48万元,降低77.00%。主要原因是:两年统计口径不一致,上年决算专项经费支出全部列入在其他商品服务支出中核算,本年已调整列入项目支出中。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.72万元,用于召开3会议,人数100人,内容为重阳节、三八妇女节及职工外地参加会议费用;开支培训费0.73万元,用于开展3培训,人数3人,内容为事业单位人员培训及工作人员外出学习培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元,主要是

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额162.76万元,其中:政府采购货物支出33.67万元、政府采购工程支出21.74万元、政府采购服务支出107.35万元。授予中小企业合同金额162.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额162.76万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20241231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金289.83万元。其中,一般公共预算项目1289.83万元,占一般公共预算支出总额的30.12%;政府性基金预算项目0.000.00万元,占政府性基金预算支出总额的0.00%;国有资本经营预算项目0.000.00万元,占国有资本经营预算支出总额的0.00%;社会保险基金预算项目0.000.00万元,占社会保险基金预算支出总额的0.00%二是部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目,所以无部门评价开展情况三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目,所以无事前绩效评估开展情况。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数1184.41万元,执行数962.36万元,完成预算的81.25%,绩效自评得分98.13,评价等级为。绩效目标完成情况:一是围绕区域经济社会发展规划,优化科技资源配置;二强化工业经济监测,提升信息化服务水平;三推动工业增加值稳步增长,科技型企业数量持续增加;四信息化基础设施覆盖范围进一步扩大;五是为区域产业高质量发展提供有力支撑。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够精准。由于科技和工业信息化工作的复杂性和不确定性,部分项目在预算编制时难以准确预测项目成本和资金需求,导致预算编制与实际支出存在一定偏差。二是绩效管理水平有待提升。虽然我局已开展了绩效自评工作,但在绩效管理方面仍存在一些问题,如绩效指标体系不够完善,绩效评价方法不够科学,绩效评价结果应用不够充分,影响了绩效管理工作的质量和效果。下一步改进措施:一是提高预算编制的科学性和准确性,加强对项目的前期调研和论证,充分考虑项目实施过程中可能出现的各种因素,合理确定项目预算。同时,建立预算编制与执行的沟通协调机制,及时调整预算偏差,确保预算执行的严肃性。二是进一步完善绩效指标体系,科学合理设置绩效指标,提高绩效指标的可衡量性和可操作性。改进绩效评价方法,综合运用定量评价和定性评价相结合的方法,确保绩效评价结果客观、公正。加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为预算安排、项目审批和单位考核的重要依据,充分发挥绩效管理的激励约束作用二是部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价,所以无部门评价结果三是事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估,所以无事前绩效评估结果

(三)评价结果应用情况。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善,并按政务公开的相关规定,已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开,详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

第五部分   

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

302001岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局20250714142556.zip