岳阳市烈士陵园管理中心2024年部门决算公开
来源:烈士陵园管理中心   2025-09-12 18:24

2024年度

岳阳市烈士陵园管理中心部门部门决算


 

 

 

第一部分 岳阳市烈士陵园管理中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 


 

第一部分

岳阳市烈士陵园管理中心部门概况

 

一、部门职责

为市级爱国主义教育基地。主要负责宣传贯彻烈士陵园管理的有关法规政策、负责市烈士事迹、史料、遗物的收集、整理、管理和纪念展览工作。以烈士陵园为阵地,开展清明节、烈士纪念日公祭等爱国主义、国际主义、革命传统教育活动等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。现有编制8人,实有人数8人,退休人数3人。单位内设办公室、财务室

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位,2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市烈士陵园管理中心单位本级

 

 

 

 

 


第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                                                单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

307.55

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

7.80

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

0.15

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

293.61

 

9

 

九、卫生健康支出

39

4.39

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

9.32

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

7.88

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

315.35

本年支出合计

57

315.35

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

 

总计

30

315.35

总计

60

315.35

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                  公开02

部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

315.35

315.35

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

293.61

293.61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

15.34

15.34

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.95

4.95

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.38

10.38

 

 

 

 

 

20808

抚恤

78.15

78.15

 

 

 

 

 

2080808

褒扬纪念

78.15

78.15

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.47

0.47

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.47

0.47

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

199.36

199.36

 

 

 

 

 

2082850

事业运行

199.36

199.36

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.39

4.39

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.22

4.22

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.22

4.22

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.32

9.32

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7.80

7.80

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.80

7.80

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1.52

1.52

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

1.52

1.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.88

7.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.88

7.88

 

 

 

 

 

           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                公开03

部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                             单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

315.35

125.30

190.05

 

 

 

206

科学技术支出

0.15

0.15

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

0.15

0.15

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

0.15

0.15

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

293.61

111.53

182.08

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

15.34

15.34

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.95

4.95

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.38

10.38

 

 

 

 

20808

抚恤

78.15

 

78.15

 

 

 

2080808

褒扬纪念

78.15

 

78.15

 

 

 

20811

残疾人事业

0.47

0.47

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.47

0.47

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

199.36

95.43

103.93

 

 

 

2082850

事业运行

199.36

95.43

103.93

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.39

4.22

0.17

 

 

 

21007

计划生育事务

0.17

 

0.17

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.17

 

0.17

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.22

4.22

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.22

4.22

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9.32

1.52

7.80

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7.80

 

7.80

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.80

 

7.80

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

1.52

1.52

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

1.52

1.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.88

7.88

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.88

7.88

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                   公开04

部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                            单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

307.55

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

7.80

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.15

0.15

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

293.61

293.61

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

4.39

4.39

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

9.32

1.52

7.80

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

7.88

7.88

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

315.35

本年支出合计

59

315.35

307.55

7.80

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

315.35

总计

64

315.35

307.55

7.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                                                                                          公开05

                                                                                                                                                                            单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

307.55

125.30

182.25

206

科学技术支出

0.15

0.15

 

20699

其他科学技术支出

0.15

0.15

 

2069999

其他科学技术支出

0.15

0.15

 

208

社会保障和就业支出

293.61

111.53

182.08

20805

行政事业单位养老支出

15.34

15.34

 

2080502

事业单位离退休

4.95

4.95

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.38

10.38

 

20808

抚恤

78.15

 

78.15

2080808

褒扬纪念

78.15

 

78.15

20811

残疾人事业

0.47

0.47

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.47

0.47

 

20828

退役军人管理事务

199.36

95.43

103.93

2082850

事业运行

199.36

95.43

103.93

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

210

卫生健康支出

4.39

4.22

0.17

21007

计划生育事务

0.17

 

0.17

2100799

其他计划生育事务支出

0.17

 

0.17

21011

行政事业单位医疗

4.22

4.22

 

2101102

事业单位医疗

4.22

4.22

 

212

城乡社区支出

1.52

1.52

 

21299

其他城乡社区支出

1.52

1.52

 

2129999

其他城乡社区支出

1.52

1.52

 

221

住房保障支出

7.88

7.88

 

22102

住房改革支出

7.88

7.88

 

2210201

住房公积金

7.88

7.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                                                                                         公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

105.68

302

商品和服务支出

14.67

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

30.38

30201

  办公费

1.00

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

0.10

30202

  印刷费

0.80

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

21.96

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

4.00

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

19.47

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.38

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.22

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.81

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

7.88

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

6.48

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

4.95

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

4.95

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

2.45

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

4.99

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.43

 

 

 

人员经费合计

110.63

公用经费合计

14.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                                                单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

7.80

7.80

 

7.80

 

212

城乡社区支出

 

7.80

7.80

 

7.80

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

7.80

7.80

 

7.80

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

7.80

7.80

 

7.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                 公开08

部门:岳阳市烈士陵园管理中心                                                                                               单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

财政拨款三公经费支出决算表

公开09

部门:岳阳市烈士陵园管理中心 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计315.35万元。与上年相比,减少20.07万元,减少5.98%,主要是因为社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计315.35万元,其中:财政拨款收入315.35万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计315.35万元,其中:基本支出125.30万元,占39.73%;项目支出190.05万元,占60.27%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计315.35万元,与上年相比,减少6.67万元,减少2.07%,主要是因为社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出315.35万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,减少6.67万元,减少2.07%,主要是因为社会保障和就业支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出315.35万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.15万元,占0.05%社会保障和就业(类)支出293.61万元,占95.47%卫生健康(类)支出4.39万元,占1.43%城乡社区支出(类)支出1.52万元,占0.49%住房保障支出(类)支出7.88万元,占2.56%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为233.42万元,支出决算数为307.55万元,完成年初预算的131.76%,其中:

1科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.15万元,年初预算为0,所以无法计算百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算计入事业运行

2社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为5.13万元,支出决算为4.95万元完成年初预算的96.49%,决算数于年初预算数的主要原因是:社保基数调整

3社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为10.92万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的95.05%,决算数于年初预算数的主要原因是:社保基数调整。

4社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为203.99万元,支出决算为199.36万元,完成年初预算的97.93%,决算数于年初预算数的主要原因是:决算计入其他城乡社区支出其他科学技术支出。

5社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

6社会保障和就业支出(类)抚恤款)褒扬纪念(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为78.15万元,年初预算为0,所以无法计算百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:年初未作褒扬纪念预算,年中追加项目

7社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.32万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数于年初预算数的主要原因是:决算计入其他社会保障和就业支出

8社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.30万元年初预算为0,所以无法计算百分比,决算数大于于年初预算数的主要原因是:预算计入计入财政对工伤保险基金的补助

9卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.40万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的95.90%,决算数于年初预算数的主要原因是:部分决算计入其他计划生育事务支出。

10卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.17万元,年初预算为0,所以无法计算百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:预算计入事业单位医疗

11卫生健康支出(类) 城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.52万元,年初预算为0,无法计算百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:预算计入事业运行

12住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.19万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的96.21%,决算数于年初预算数的主要原因是:公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.30万元,其中:

人员经费110.63万元,占基本支出的88.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、退休费

公用经费14.67万元,占基本支出的11.70%,主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是按有关政策厉行节约,严控“三公经费”支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是未安排因公出国(境)活动。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数;与上年一致,无增减变动。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到20241231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是严格执行中央八项规定;与上年一致,无增减变动,主要原因是按有关政策厉行节约,严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入7.80万元;年初结转和结余0.00万元;支出7.80万元,其中基本支出0.00万元,项目支出7.80万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为7.80万元,年初预算数为0,所以无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做其他国有土地使用权出让收入安排年中追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数;本部门无培训费的预算和支出决算数;本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额554.69万元,其中:政府采购货物支出79.57万元、政府采购工程支出212.34万元、政府采购服务支出262.45万元。授予中小企业合同金额554.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额554.69万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金182.08万元。其中,一般公共预算项目2182.08万元,占一般公共预算支出总额的59.20%;政府性基金预算项目00.00 万元,占政府性基金预算支出总额的0.00%;国有资本经营预算项目00.00 万元,占国有资本经营预算支出总额的0.00%;社会保险基金预算项目00.00 万元,占社会保险基金预算支出总额的0.00%

二是部门评价开展情况(如有,一级预算部门填写)。

本单位及所属单位本年度未开展项目,所以无部门评价开展情况

(二)绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数323.99万元,执行数315.34万元,完成预算的97.32%,绩效自评得分98.73,评价等级为优秀。绩效目标完成情况:一是单位日常运转工作:维持单位日常运转支付人员工资及开展日常工作公用经费支出;二做好清明节等祭祀活动开展、爱国主义教育基地等相关工作;三是做好陵园日常绿化维护、设施设备维修、保养,消防安全保障;四是营造良好纪念氛围,随时接待来园瞻仰群众,随时为烈士家属服务好、给予一定的人文关怀。发现的主要问题及原因:一是史料研究与转化应用仍显不足,英烈事迹挖掘不够立体生动,研究成果转化为高质量教育产品的渠道和能力有待加强。二是教育形式创新与分众化需求匹配度需提升,针对青少年、基层党员干部等不同群体的精准化、互动性教育供给仍需创新突破,吸引力有待进一步增强。三是长效经费保障机制有待完善,高品质维护、预防性保护、教育化建设打造等持续投入压力大,多元化投入机制尚未健全。四是高层次专业人才仍存缺口,在史料研究、专业讲解、陈列展览设计、新媒体运营等领域的高水平专业人才引进和培养面临挑战。区域协同与资源共享机制不健全,与周边红色教育、文博场馆、教育机构的深度联动和资源共享有待加强。下一步改进措施:一是实施英烈精神深度研究与转化工程,联合高校、党史部门深度挖掘英烈故事和精神内涵。探索成果转化新路径,策划制作微纪录片等多元化教育产品。二是打造分众化、智慧化教育品牌体系,针对青少年开发更多互动式、体验式教育项目针对党员干部设计结合党性教育的深度课程和现场教学点。三是构建多元化可持续投入保障机制,积极争取上级专项资金和项目支持。四是深化与专业机构合作,建立“柔性引才”机制,加大现有人才培养力度,选派骨干进修深造。加强数据挖掘为管理决策和教育创新提供支撑。

二是部门评价结果(如有,一级预算部门填写)。

三是事前绩效评估结果(如有,一级预算部门填写)。

(三)评价结果应用情况。2024年度单位整体支出全年预算数323.99万元,执行数315.34万元,完成预算的97.32%,绩效自评得分98.73,评价等级为优秀

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第五部分   

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 209001岳阳市烈士陵园管理中心20250915153714.zip