岳阳市岳阳楼区融媒体中心2025年度部门预算说明
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责全区新闻报道计划的制定实施,组织协调全区重大新闻宣传报道。
2、负责全区通联工作,抓好通讯员队伍建设,做好新闻工作者思想政治工作。
3、负责围绕区委、区政府中心工作,及时宣传报道区内经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事。
4、采编审发岳阳电视台《岳阳楼区新闻》、岳阳日报《岳阳楼区新闻》专版、《岳阳楼区半月动态》及《岳阳楼区手机报》等十大宣传平台的新闻稿件。
5、会同有关单位做好境外来访记者机关管理服务工作,联系服务中央、省、市新闻单位驻湘驻岳机构,接待上级新闻单位来访,配合做好新闻采访工作,维护区内新闻舆论安全。
(二)机构设置
本单位2025年人员编制情况为:根据编办核算,融媒体中心实有编制15人,现有人数27人,其中:在职在编14人,退休3人,借调临聘人员10人。
内设机构设置。融媒体中心单位内设机构包括:办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部。
(三)预算单位构成
本单位无下属单位,本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算284.73万元,其中,一般公共预算拨款284.73万元,政府性基金预算拨款0.00元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年增加1.27万元,主要是工资福利支出有所增加。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算284.73万元,其中,一般公共服务支出237.09元,社会保障和就业支出27.25万元,卫生健康支出7.06万元,住房保障支出13.34万元。支出较去年增加1.27万元,其中基本支出增加28.27万元,项目支出减少27.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加,人员类经费、公用经费都有所增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算284.73万元,其中,一般公共服务支出237.09万元,占83.26%;社会保障和就业支出27.25万元,占9.59%;卫生健康支出7.06万元,占2.47%;住房保障支出13.34万元,占4.68%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为219.73万元,其中:人员经费195.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等;商品和服务支出24.20万元,主要包括:培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为65.00万元,其中:特定目标类的新闻采编经费支出25.00万元,主要用于新闻采编和作品奖励及网络和设备维护;其他运转类的编外用工人员经费支出40万元,主要用于临聘人员的工资发放和社保保障。
四、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.20万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。比上一年增加0.20万元,增加20%,主要原因是本部门有上级媒体调研或同级媒体交流公务接待开支。
(三)一般性支出情况
本部门2025年培训费预算1.00万元,拟开展3.00次培训,人数9.00人,内容为新媒体运营与短视频创作实操培训、岳阳日报新媒体培训等。
2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额88.90万元,其中货物类31.40万元,服务类57.50万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本单位固定资产原值合计164.89万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计139.55万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计12.42万元。本单位无形资产原值合计12.92万元。
截至2024年12月底,本部门共有车辆0.00辆,其中领导干部用车0.00辆,一般公务用车0.00辆,其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台,单位价值100万元以上专用设备0.00台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为284.73万元,其中,基本支出219.73万元,项目支出65.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表9。纳入2025年项目支出绩效目标的项目2个,涉及项目支出的金额为65.00万元,其中,新闻采编经费25.00万元,编外用工人员经费40.00万元。
2025年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
(见附件)
106018_中共岳阳市岳阳楼区委宣传部2025年预算公开表.xlsx