岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心2025年预算公开
来源:岳阳市岳阳楼区人民政府办公室   2025-01-08 14:33

市岳阳楼区禁毒社会化服务中心

2025年度部门预算说明

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策,从实际出发制定全区禁毒工作规划,并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标,督促落实禁毒工作责任制,对于乡(街)、村(社区)、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作,指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。

 (二)机构设置

岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心核定全额拨款事业编制6名,其中主任1名,退休人数0人。为区政府二级机构,内设机构包括:办公室。

(三)预算单位构成

本部门无下属单位,本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算139.57万元,其中,一般公共预算拨款139.57万元,政府性基金预算拨款0.00元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少64.99万元,主要是因为项目支出减少

(二)支出预算

2025年本部门支出预算139.57万元,其中,一般公共服务支出124.19万元,社会保障和就业支出7.48万元,卫生健康支出2.75万元,住房保障支出5.15万元。支出较去年减少64.99万元,其中基本支出减少7.99万元,项目支出减少57.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为工资福利调整,项目减少主要是因为业务工作经费减少

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算139.57万元,其中,一般公共服务支出124.19万元,占88.98%;社会保障和就业支出7.48万元,占5.36%;卫生健康支出2.75万元,占1.97%;住房保障支出5.15万元,占3.69%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为79.57万元,其中:人员经费70.57万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出;商品和服务支出9.00万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为60.00万元,其中:业务工作经费支出50.00万元,主要用于禁毒事务专项经费等方面;运行维护经费10.00万元,主要用于运转经费专项补助、编外用工人员经费等方面

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.05万元,其中,公务接待费0.05万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.05万元,降低50.00%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费。

(三)一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额64.20万元,其中工程类0.00万元,货物类5.20万元,服务类59.00万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202412月底,本部门固定资产原值合计 522.79万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计 515.92万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计6.87万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至202412月底,本部门共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于,资金来源为

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为139.57万元,其中,基本支出79.57万元,项目支出60.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2025年项目支出绩效目标的项目3个,涉及项目支出的金额为60.00万元,其中,运转经费专项补助项目5.00万元编外用工人员经费项目5.00万元,禁毒事务专项经费项目50.00万元;2025年度本部门无重点绩效项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

(见附件)

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