中共岳阳市岳阳楼区委党校2025年度部门预算公开
来源:中共岳阳市岳阳楼区委党校   2025-01-08 15:27

 

 

中共岳阳市岳阳楼区委党校2025年度部门预算

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、培训区正科级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学校)系统师资培训。

2、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研究。

4、开展重大理论和现实问题研究,承担区委和区政府决策咨询服务。

5、开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流。

6、参与区委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、中共岳阳市岳阳楼区委党校内设股室包括:办公室。

2、人员构成:核定全额拨款事业编制(参照公务员管理)5人,现有在职在编4,退休0

(三)部门预算构成

本部门预算为汇总预算,本单位无下属单位,中共岳阳市岳阳楼区委党校2025年部门预算公开范围仅包括中共岳阳市岳阳楼区委党校本级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算139.57万元,其中,一般公共预算拨款139.57万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加14.84万元,主要是因为人员增加导致相关经费增加。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算139.57万元,其中,一般公共服务支出126.43万元,社会保障和就业支出6.43万元,卫生健康支出2.28万元,住房保障支出4.43万元。支出较去年增加14.84万元,其中基本支出增加21.84万元,项目支出减少7.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加导致相关经费增加,项目减少主要是因为运转专项补助经费减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算139.57万元,其中,一般公共服务支出126.43万元,占90.59%;社会保障和就业支出6.43万元,占4.61%;卫生健康支出2.28万元,占1.63%;住房保障支出4.43万元,占3.17%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为68.57万元,其中:人员经费61.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出;商品和服务支出7.20万元,主要包括:办公费、电费、水费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为71.00万元,其中:干部教育与培训63.00万元,主要用于全区科级干部和中青年后备干部的培训、轮训以及新提拔科级领导干部的培训等方面;运转经费专项补助8.00万元,主要用于保障日常行政运行的经费开支等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.20万元,比上一年增加1.80万元,增加33.33%。主要原因是人员增加导致相关经费增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致,主要原因是根据上年实际支出情况安排。

(三)一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额65.85万元,其中工程类0.00万元,货物类13.05万元,服务类52.80万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202412月底,本部门固定资产原值合计50.54万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;设备原值小计34.43万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计16.11万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至202412月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为139.57万元,其中,基本支出68.57万元,项目支出71.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-222025年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

(见附件)

中共岳阳市岳阳楼区委党校2025年度部门预算公开表.xlsx