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岳阳楼区卫计局药具站2018年预算情况
来源:区卫计局   2018-01-12 11:36
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第一部分

                          岳阳市岳阳楼区计划生育药具管理站2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

卫生计生药具管理工作

2、机构设置

现有人数9人,其中:在职编制5人;离退休4人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入60.45;

(一)收入预算,2018年年初预算数60.45万元,其中,一般公共预算拨款60.45万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数60.45万元,,社会保障和就业支出13.71万元,医疗卫生与计划生育支出43.29万元,住房保障支出3.45万元,

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入60.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为60.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为60.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.80万元,其中,公务接待费1.80万元, 2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预明细表--工资福利支出

7、基本支出预明细表--商品和服务支出

8、基本支出预明细表—对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、“三公”经费预算公开表

12、整体支出预算绩效目标申报表

行政事业单位区级预算编报表(药具站).XLS