岳阳楼区生态能源服务中心2020年预算公开
来源:区发改局   2020-01-15 09:54

2020年岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产购置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表(汇总表)

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府性基金支出表

第一部分:

岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议;拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策,宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准;承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作,严把项目准入关;负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导;组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作,负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作;负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作,配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作;负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作;负责受理节能违法案件的投诉、举报,并处罚违法用能行为;节能主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置

现有人数6人,其中:在职编制6人;离退休0人。设置3个股室:办公室、能源办、资环办。本机构预算报告编制范围仅包括本机构。

二、部门预算单位构成

我中心为独立核算的二级预算单位机构,本中心独立纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括输油输气安全生产、节能监察专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数88.21万元,其中,一般公共预算拨款88.21万元,收入较去年减少了42.03万元,主要原因是人员减少,人员经费随之减少。

(二)支出预算,2020年年初预算数88.21万元,其中,一般公共服务支出75.57万元,社会保障和就业支出6.39万元,医疗卫生与计划生育支出2.1万元,住房保障支出4.15万元,支出较去年减少42.03万元,主要原因是人员减少,人员经费随之减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算88.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为69.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为19.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:1、节能监察8万元,主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作;2、输油输气安全生产8万元,主要用于输油输气管线的管理工作;3、行政与事业运行3万元,主要用于推进承办的临时及特定工作。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.1万元,与2019年预算相比减少了6.9万元,减少了46%,主要是人员减少,人员经费随之减少。

(二)“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.2万元,主要是响应厉行节约的号召。

(三)一般性支出情况

本部门2020年无会议费及培训费预算支出。

(四)政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额36万元,其中,政府采购货物预算36万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为88.21万元,其中,基本支出69.21万元,项目支出19万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表。》

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门预算公开表

生态能源预算公开表格.xls