岳阳市园林科学研究所2023年度单位预算公开
来源:岳阳市园林科学研究所   2023-01-13 11:31

岳阳市园林科学研究所 2023年度

单位预算说明

 

 

 

 

 

 420001岳阳市园林科学研究所(2023年).xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责全区园林绿化行业的考核考评工作。

2、负责编制全区园林绿化中长期发展规划和年度计划起草,报区人民政府同意后组织实施。

3、负责全区城市园林绿化建设的监督及技木指导工作;协助城市管理执法部门对破坏城市绿地,擅自砍伐、移植和重修剪城市大树案件的查处。

4、负责全区城市古树名木及后备资源、城市大树的监督管理和技术指导工作。

5、负责全区园林城市、森林城市创建和园林式单位评选等工作。

6、负责全区园林绿化数据采集、分析等工作。

7、负责全区园林科学技术推广应用和园林植物病虫害调查研究及信息发布。

(二)机构设置

1、人员构成:核定事业编制10个,目前在编10人,其中高级职称有3人,中级职称有5人。2、内设股室:根据三定方案单位未设立股室

(三)预算单位构成

本单位无下属单位,本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算203.79万元,其中:一般公共预算拨款203.79万元上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加32.11万元,主要原因是增加项目经费20万,增加工资福利支出6.98万,增加对个人和家庭的补助5.13万。

(二)支出预算

2023年本单位支出预算203.79万元,其中,社会保障和就业支出30.67万元,卫生健康支出5.97万元,城乡社区支出154.71万元,住房保障支出12.44万元。年终结转结余0万元;支出较去年增加32.11万元,主要原因是增加项目经费20万,增加工资福利支出6.98万,增加对个人和家庭的补助5.13万。其中基本支出增加32.11万元其中基本支出较上年增加主要原因是增加项目经费20万,增加工资福利支出6.98万,增加对个人和家庭的补助5.13万。因此支出预算比2022年增加了32.11万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算203.79万元,其中:一般公共服务支出203.79万,占100%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数203.79万元,其中人员经费165.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金退休费、其他对个人和家庭的补助商品和服务支出18.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡社区环境卫生支出20万元,主要用于基地运转费用等方面。

四、政府性基金预算支出

 2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。

(二)“三公”经费预算

本单位2023“三公”经费预算数0.00元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00元。上一年减少0.3万元主要是未有公务接待费开支。2023年预算为0万元

 

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,园林技术培训费用0万元;拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人; 2023年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额38万元,其中,货物类采购预算7.57万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算30.43万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位固定资产原值合计51.38万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计26万元;通用设备原值小计18.06万元;专用设备原值小计0万元;文物和陈列品原值小计0万元;图书档案原值小计0万元;家具、用具、装具及动植物原值小计7.32万元;交通及运输设备0万元。本单位无形资产原值合计0.85万元。

本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为203.79万元,其中,基本支出183.79万元,项目支出20万元详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发闹С觥�

    (七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

(见附件)