岳阳楼区财政投资评审中心2019年部门预算公开
来源:区财政投资评审中心   2019-01-10 17:07

目  录

第一部分  岳阳楼区财政投资评审中心2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算 

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

17、项目支出预算明细表(按资金性质)

18、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

19、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

20、整体支出预算绩效目标申报表

21、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分: 

岳阳楼区财政投资评审中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:主管、指导全区财政投资评审业务工作;确定财政投资评审的建设项目,提出评审要求。岳阳楼区境内的行政、企业、事业单位,使用财政性资金从事经政府投资主管部门批准的基本建设投资在五万元以上的新建、改建、扩建、维修的工程项目(包括设备、仪器、运输工具购置等),协调在建设项目评审中与项目主管部门,建设单位等方面的关系。

2、机构设置:投资评审中心隶属岳阳楼区财政局,属财政局二级机构,投资评审中心现有在编在职人员5人。

二、部门预算单位构成

投资评审中心只有本级没有其他二级预算单位,无内设股室。因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有投资评审中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数326.88万元,其中:一般公共预算拨款326.88万元。收入较去年增加41.69万元,主要是因为项目评审服务费增加50万元,减少审批专项8.31万元经费。

(二)支出预算:2019年年初预算数326.88万元,其中:一般公共服务326.88万元。支出较去年增加41.69万元,主要是因为项目评审服务费增加50万元,减少审批专项8.31万元经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入326.88万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年年初预算数为71.88万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于评审机构服务费、档案管理、业务培训、基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2019年年初预算数为255万元,其中评审机构服务费255万元,主要用于全区政府投资项目评审服务费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款11.42万元,与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数1.3万元,其中公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

3、评审服务费情况:2019年投资评审服务费预算总额255万元。

4、政府采购安排情况。2019年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

5、国有资产情况。截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、无重点项目预算的绩效目标。

8、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金安排的支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。 

3、无政府采购安排。

4、无固定国有资产。

5、无重点项目预算的绩效目标。

第二部分: 

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

16、项目支出预算明细表(按资金性质)

17、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

18、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

19、"三公"经费表

20、整体支出预算绩效目标申报表

21、项目支出预算绩效目标申报表

评审中心行政事业单位区级预算编报表.XLS

2019年财政拨款收支总体情况表.xlsx