一、主要职能
第一,落实政治协商的规范要求是人民政协的首要任务。政治协商是最具有中国特色的民主形式,是中国共产党与人民政协中各民主党派、各人民团体和各界别委员在充分发扬民主基础上进行的政治协商,在政治协商全过程中又实行充分的民主。协商的内容是国家和地方的大政方针和经济、政治、文化、社会生活中的重要问题。协商的原则一是决策之前的协商,二是对决策执行过程中的重要问题再协商。协商的具体形式为人民政协的各种会议。协商的具体方式是提出意见、批评和建议。
由于一些地方的党委和政协对中共中央《意见》的有关规定认识还未到位,实践上也未能规范执行,党政领导出席政协全会和常委会不多,委员在大会发言和分组讨论时没有党政领导或有关职能部门的同志参加,使政协的“协商讨论”变成了“自弹自唱”。对于政府工作报告,这边政协全体委员正在协商讨论,意见还未被吸纳,那边人民代表大会上已经通过,没有起到政治协商应有的作用。
第二,按规定实行民主监督是政协工作的重要突破口。中共中央的《意见》明确规定,人民政协的民主监督是政治监督,是人民政协和政协委员对国家宪法和法律的实施情况,重大决策执行情况以及国家机关和工作人员的工作进行政治监督;或者是人民政协各民主党派、无党派人士同中国共产党的互相监督。
在实践中一些地方党政机关却缺乏接受民主监督的主动性和积极性,对政协的民主监督不能大力支持,不愿意政协来找“麻烦”;另一方面,一些政协组织也怕开展民主监督“得罪”党政机关及有关职能部门,因此,民主监督成了人民政协履行职能的薄弱环节。要切实加大民主监督的力度,还需要各级政协组织按照中共中央《意见》精神,力争主动。要在认真调查研究基础上选准民主监督的内容,制订合理可行的工作方案,及时向地方党委报告;地方党委要大力支持政协开展民主监督,并把这项工作纳入党委年度计划之内,全面落实中共中央关于政协民主监督的规定和要求。
第三,全面贯彻落实参政议政的要求是政协履职的重要途径。开好专题议政会和反映社情民意是政协履行参政议政职能的重要形式。开好专题议政会首先要选好课题,要选择综合性、全局性和前瞻性的课题,认真开展调查研究,针对存在的问题提出高质量的建议和意见。中共中央《意见》要求人民政协要高度重视反映社情民意工作。要建立政协委员同本界别群众经常性联系、及时收集社情民意的网络和机制,还要建立政协和党委、政府的信息报送反馈网络机制,从而全方位、多角度了解社情民意,促进党政决策的民主化、科学化。
二、部门决算单位构成
部门本级决算
三、单位2016年度部门决算表
公开表格附后
四、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入646.7万元,总支出697.2万元。2015年总收入551.2万元,总支出498.5万元。
五、2016年度收入决算情况说明
2016年总收入为646.7万元,其中:基本支出拨款收入320.2万元占全年总收入的49.5%,项目支出拨款收入326.5万元占全年总收入的50.5%。
六、2016年度支出决算情况说明
2016年全年总支出为697.2万元,其中:基本支出320.2万元,占总支出45.9%的,项目支出376.9万元占总支出的54.1%。
七、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年总收入646.7万元,总支出697.2万元。2015年总收入551.2万元,总支出498.5万元。
八、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款总支出为646.7万元。2015财政拨款总支出551.2万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年全年总支出为697.2万元,其中:基本支出320.2万元,占总支出45.9%的,项目支出376.9万元占总支出的54.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年全年预算总收入为委员417.6万元,其中工资福利支出拨款191.58万元,一般商品和服务支出29.95万元,对个人和家庭补助支出16.07万元,项目支出180万元。2016年决算总支出为697.2万元,其中工资福利支出252.4万元,商品和服务支出51.73万元,对个人家庭补助支出16.07万元,项目支出398.78万元。2016年决算支出超出预算279.6万元,主要是在工资福利及项目支出方面,主要原因2016年财政追加新增项目经费及追加人员绩效考核奖励经费等情况。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年基本支出为320.2其中工资福利支出252.4万元,商品和服务支出51.73万元,对个人家庭补助支出16.07万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2016年“三公”经费预算安排24.2万元,其中:公务接待费14.2万元,公务用车运行维护费10万元。2016年“三公”实际支出为21.5万元,其中:公务接待费15.3万元,公务用车运行维护费6.2万元。
2016“三公”经费总支出为21.5万元,2015年三公经费总支出为24.1万元。对比2015年,2016年“三公”经费减少支出2.6万元,主要在公务用车运行及公务接待费用上减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年我局现在保留公务用车5台,财政预算公务用车运行维护费10万元。公务接待305批次,共接待人数1720人次。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无








