岳阳楼区2018年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳楼区人防办
预算编码 100006
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2019年5月12日
岳阳楼区财政局(制)
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一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
李美奎 |
联络电话 |
8245471 |
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人员编制 |
9 |
实有人数 |
9 |
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职能职责概述 |
负责全区人防法律法规宣传,早期人防工程巡查维护工作。 |
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年度主要工作内容 |
任务1:人防宣传教育“五进”工作 任务2:早期人防工程巡查维护 任务3:组织防空防灾疏散演练 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
全区现有人防警报器52台,覆盖率达到100%,中学开办了人防知识专业课程,人防法律法规知识教育得到了很大程度的普及,人防工程得到了有效的维护,全区人平拥有7平方米,全区人防工作已步入规范化、科学化、正规化的轨道。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
82.06 |
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82.06 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
82.06 |
79.06 |
64.54 |
14.52 |
3 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
3.9 |
1.9 |
2 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
30 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1:人防宣传教育“五进”工作 任务2:早期人防工程巡查维护 任务3:组织防空防灾疏散演练 |
全区现有人防警报器52台,覆盖率达到100%,中学开办了人防知识专业课程,人防法律法规知识教育得到了很大程度的普及,人防工程得到了有效的维护,全区人平拥有7平方米,全区人防工作已步入规范化、科学化、正规化的轨道。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
保障全区人民防空通信警报畅通 |
100% |
已完成 |
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数量指标 |
全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≦0 |
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已完成 |
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时效指标 |
预算年度内完成 |
100% |
已完成 |
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成本指标 |
经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出控制在预算内。 |
100% |
已完成 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
人防知识普及率有所提升 |
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提升显著 |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
不低于95% |
已完成 |
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绩效自评综合得分 |
92.1 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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郭军 |
副主任 |
区人防办 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
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填报人(签名):李美奎 联系电话:8245471
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五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 区人防办主要负责全区人防法律法规宣传,早期人防工程巡查维护工作。。共有在职在编人数9人。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018年我单位整体支出82.06万元,基本支出79.06万元,其中人员经64.54费元,主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出14.52万,主要用于日常办公开支。项目出3万元,主要用于工作协调经费、人防执法宣传、车辆费。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 基本支出82.06万元,其中人员经64.54费元,主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出14.52万,主要用于日常办公开支。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2018年专项资金共投入3万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2018年专项资金支出为3万元,其中预算项目支出为3万元,,主要用于工作协调经费、人防执法宣传、车辆费。 3、专项资金管理情况分析 各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。 (二)专项管理情况分析 在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 五、存在的主要问题 主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。 六、改进措施和有关建议 一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制公务接待经费支出,在确保各项任务完成的同时,力争把成本降低。 |
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分; |
5 |
5 |
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重点支出 |
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
3 |
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资金结余 |
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。 |
3 |
3 |
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“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分; |
6 |
6 |
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预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; |
3 |
3 |
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资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; |
3 |
3 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息,1分; |
3 |
3 |
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政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的,得3分; |
3 |
2.6 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 |
3 |
3 |
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资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; |
3 |
3 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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过 程 (40分) |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整; |
4 |
4 |
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固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 |
2.5 |
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产 出(25分) |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 |
5 |
5 |
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建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
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省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
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其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
2 |
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效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
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社会效益 |
5 |
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生态效益 |
3 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
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总 分 |
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100 |
92.1 |
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