2016年度区新闻中心整体支出绩效自评报告
来源:楼区财政局   2017-11-21 15:25

岳阳楼区2016年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称      岳阳楼区新闻中心

预算编码                  2013301

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期: 2017  年  5 月  2日

岳阳楼区财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

孟庆红

联络电话

8723359

人员编制

5

实有人数

3

职能职责概述

新闻中心主要负责全区的新闻舆论导向和规划,做好全区重大新闻报道工作加强新闻通讯员的业务指导和管理,负责与上级新闻单位的联络与协调。现有人数6人。其中:在职全额编制3人;离退休3人。

年度主要工作内容

任务1:积极与上级媒体对接协调,做好对外宣传;

任务2:围绕区委、区政府中心工作,做好对内宣传。

任务3:认真对待处理各类新闻负面舆论事件,有效维护全区新闻舆论环境。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2016年共在中央级媒体上稿22篇;在省级媒体上稿45篇;制作楼区专版49 期,发稿634篇;制作《楼区新闻》93期,上稿701条;编发手机报199期。承办制作大型宣传片15部。认真对待处理各类新闻负面舆论事件,有效维护了全区新闻舆论环境。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

320

52

261

0

7

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

306

49

25

24

257

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

7.47

6.4

0.85

0.22

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

78

78

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1: 继续做好我区新闻宣传收集和报道。从加强选题策划、节目制作、联系沟通等各个环节入手,加大上稿力度,拿出更多高质量的稿件,力争在市台、中央台上稿取得新的突破。

目标2:加强与省市级媒体的密切联系,组织配合完成各类采访任务,畅通省市宣传通道。

目标3:开展通讯员培训,提升宣传骨干素养。

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

做好对内对外宣传

已完成

数量指标

在中央级媒体上稿22篇

已完成

在省级媒体上稿45篇

已完成

制作楼区专版49期,刊发634条稿件

已完成

制作《楼区新闻》93期,上稿701条

已完成

编发手机报199期

已完成

承办制作大型宣传片15部

已完成

处置各类新闻负面舆论事件10余次

时效指标

成本指标

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

维护全区新闻舆论环境

已完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴鹏翔

副主任

新闻中心

孟庆红

办公室主任

新闻中心

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):孟庆红                         联系电话:8723359

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门基本情况

岳阳楼区新闻中心隶属区委宣传部,为正股级单位。年末实有编制5人,全部为参公事业编制;在编在岗3人;退休3人。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

岳阳楼区新闻中心2016年度收入合计320万元。其中:财政拨款收入261万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出17.45万元,其中人员经费13.76万元,主要用于人员工资及对个人和家庭的补助等。一般商品服务支出3.69万元,主要用于日常办公开支。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年专项资金共投入257万元,其中年初预算安排160万元,追加97万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年专项资金支出为257万元,其中预算项目支出为160万元,主要用于录像带购置、联谊会议、通讯员会议、稿件奖励、资料存档打印、设备维修、楼区新闻播出、日报专栏刊发、在岳阳日报公示政府服务清单和发放临聘人员工资等工作;追加项目97万元,主要用于建区20周年湖南日报形象宣传、建区20周年特约稿费、九大棚改区资料存档、长江信息报宣传专项、新华通讯社供稿服务等。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。

(二)专项管理情况分析

在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

本单位各项项目资金主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面,严格执行区委区政府的各项制度;专项项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则。

五、存在的主要问题

主要存在问题:一是在使用公务卡方面需要进一步加强;二是对个别项目资金使用方面使用不均衡,出现有的实际支出数超出了预算申报数,有的实际支出数没有达到预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度;二是进一步用好项目经费支出。