岳阳楼区2016年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳楼区新闻中心
预算编码 2013301
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2017 年 5 月 2日
岳阳楼区财政局(制)
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一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
孟庆红 |
联络电话 |
8723359 |
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人员编制 |
5 |
实有人数 |
3 |
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职能职责概述 |
新闻中心主要负责全区的新闻舆论导向和规划,做好全区重大新闻报道工作加强新闻通讯员的业务指导和管理,负责与上级新闻单位的联络与协调。现有人数6人。其中:在职全额编制3人;离退休3人。 |
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年度主要工作内容 |
任务1:积极与上级媒体对接协调,做好对外宣传; 任务2:围绕区委、区政府中心工作,做好对内宣传。 任务3:认真对待处理各类新闻负面舆论事件,有效维护全区新闻舆论环境。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
2016年共在中央级媒体上稿22篇;在省级媒体上稿45篇;制作楼区专版49 期,发稿634篇;制作《楼区新闻》93期,上稿701条;编发手机报199期。承办制作大型宣传片15部。认真对待处理各类新闻负面舆论事件,有效维护了全区新闻舆论环境。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
320 |
52 |
261 |
0 |
7 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
306 |
49 |
25 |
24 |
257 |
0 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
7.47 |
6.4 |
0.85 |
0.22 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
78 |
78 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1: 继续做好我区新闻宣传收集和报道。从加强选题策划、节目制作、联系沟通等各个环节入手,加大上稿力度,拿出更多高质量的稿件,力争在市台、中央台上稿取得新的突破。 目标2:加强与省市级媒体的密切联系,组织配合完成各类采访任务,畅通省市宣传通道。 目标3:开展通讯员培训,提升宣传骨干素养。 |
100%完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
做好对内对外宣传 |
已完成 |
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数量指标 |
在中央级媒体上稿22篇 |
已完成 |
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在省级媒体上稿45篇 |
已完成 |
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制作楼区专版49期,刊发634条稿件 |
已完成 |
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制作《楼区新闻》93期,上稿701条 |
已完成 |
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编发手机报199期 |
已完成 |
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承办制作大型宣传片15部 |
已完成 |
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处置各类新闻负面舆论事件10余次 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
维护全区新闻舆论环境 |
已完成 |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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吴鹏翔 |
副主任 |
新闻中心 |
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孟庆红 |
办公室主任 |
新闻中心 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
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填报人(签名):孟庆红 联系电话:8723359
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五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门基本情况 岳阳楼区新闻中心隶属区委宣传部,为正股级单位。年末实有编制5人,全部为参公事业编制;在编在岗3人;退休3人。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 岳阳楼区新闻中心2016年度收入合计320万元。其中:财政拨款收入261万元。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 基本支出17.45万元,其中人员经费13.76万元,主要用于人员工资及对个人和家庭的补助等。一般商品服务支出3.69万元,主要用于日常办公开支。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2016年专项资金共投入257万元,其中年初预算安排160万元,追加97万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2016年专项资金支出为257万元,其中预算项目支出为160万元,主要用于录像带购置、联谊会议、通讯员会议、稿件奖励、资料存档打印、设备维修、楼区新闻播出、日报专栏刊发、在岳阳日报公示政府服务清单和发放临聘人员工资等工作;追加项目97万元,主要用于建区20周年湖南日报形象宣传、建区20周年特约稿费、九大棚改区资料存档、长江信息报宣传专项、新华通讯社供稿服务等。 3、专项资金管理情况分析 各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。 (二)专项管理情况分析 在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务报表检查专项资金使用情况。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 本单位各项项目资金主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面,严格执行区委区政府的各项制度;专项项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则。 五、存在的主要问题 主要存在问题:一是在使用公务卡方面需要进一步加强;二是对个别项目资金使用方面使用不均衡,出现有的实际支出数超出了预算申报数,有的实际支出数没有达到预算申报数。 六、改进措施和有关建议 一是加大对公务卡的使用力度;二是进一步用好项目经费支出。 |