岳阳楼区2017年财政支出功能分类表
来源:楼区财政局   2017-04-03 10:02

单位:万元

科      目

2016年预算数

2017年预算数

合计

区级

上级

合计

区级

上级

增减

增幅%

一、一般公共服务支出

44883 

35883 

9000 

47278 

46078 

1200 

2395 

5.3 

二、国防支出

292 

272 

20 

350 

330 

20 

58 

19.9 

三、公共安全支出

4969 

4208 

761 

7594 

6294 

1300 

2625 

52.8 

四、教育支出

34348 

26794 

7554 

42603 

36303 

6300 

8255 

24.0 

五、科学技术支出

512 

101 

411 

533 

133 

400 

21 

4.1 

六、文化体育与传媒支出

887 

579 

308 

1034 

734 

300 

147 

16.6 

七、社会保障和就业支出

27399 

8121 

19278 

32557 

11557 

21000 

5158 

18.8 

八、医疗卫生与计划生育支出

22582 

7287 

15295 

27015 

10015 

17000 

4433 

19.6 

九、节能环保支出

2170 

20 

2150 

3020 

20 

3000 

850 

39.2 

十、城乡社区支出

38160 

36853 

1307 

49194 

48294 

900 

11034 

28.9 

十一、农林水支出

6006 

2518 

3488 

6971 

3471 

3500 

965 

16.1 

十二、交通运输支出

1223 

637 

586 

1294 

894 

400 

71 

5.8 

十三、资源勘探信息等支出

1908 

1503 

405 

2680 

1880 

800 

772 

40.5 

十四、商业服务业等支出

496 

97 

399 

823 

123 

700 

327 

65.9 

十五、金融支出

124 

124 

141 

141 

17 

13.7 

十六、住房保障支出

10853 

4086 

6767 

37481 

4431 

33050 

26628 

245.4 

十七、粮油物资储备支出

123 

121 

132 

130 

7.3 

十八、预备费

1200 

1200 

1200 

1200 

0.0 

十九、其他支出

300 

300 

300 

300 

0.0 

二十、债务还本支出

2315 

165 

2150 

2440 

2440 

125 

5.4 

二十一、债务付息支出

1250 

1250 

3360 

3360 

2110 

168.8 

二十二、债务发行费用支出

一般预算支出总计:

202000

132000

70000

268000

178000

90000

66000

32.7